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答疑老师:哈哈老师
可以在税前扣除 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
税收金额就是允许税前扣除的金额 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
账没有错的不用改 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
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调增 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
今年冲掉的时候,做计提的相反分录,即应付职工薪酬dai方负数,按应付职工薪酬各明细科目dai方累计数申报 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
业务宣传费 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
要填哈 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是小微企业,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负2.5% 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
在纳税调整项目明细表,有个扣除类项目中其他栏次填写调增应纳税所得额 查看全部回复
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暂估的费用是在2021年是吗 查看全部回复
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没什么大问题,如果税局查到了,解释下就好 查看全部回复
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答疑老师:易老师
汇算清缴时候调整缴纳企业所得税 查看全部回复
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期间费用包括管理费用、销售费用及财务费用,如果三项都没有,就不填 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,企业纳税人在汇算清缴期间发现申报有误的,可在期限内重新办理申报。如果企业所得税预缴税款<应缴税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款;如果预缴税款>应纳税款的,主管税务机关按规定及时办理退税,或者经过纳税人同意后抵缴其下一年度税款。 查看全部回复
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先填职工纳税调整明细表,填完自动会反应到105050 查看全部回复
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答疑老师:许老师
企业所得税应由独立法人资格的企业缴纳,不具有独立法人资格的分公司,应当汇总计算缴纳企业所得税,与分公司是否独立核算无关 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你确定当年没交过罚款和滞纳金么 查看全部回复
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答疑老师:木言
每个季度期初+期末的和除以2算出平均值,4个平均值相加再除以4 查看全部回复
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公众号:会计宝
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